5月12日,集團(tuán)黨委委員、監(jiān)事會主席韓鵬帶領(lǐng)集團(tuán)審計組赴甘肅金控小額再貸款有限責(zé)任公司召開經(jīng)營管理審計進(jìn)點(diǎn)會。再貸款公司董事長李沛銀主持會議,班子成員及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加會議。會上,審計部總經(jīng)理王保國宣讀審計通知書,并對本次審計工作作出了明確安排、提出了具體要求,希望再貸款公司充分理解和認(rèn)識本次審計的目的和意義,全力支持配合好審計工作,監(jiān)督審計組在審計期間的工作紀(jì)律;同時要求審計組做到審計依法依規(guī),確保審計質(zhì)量,立足于審,著眼于幫,真正發(fā)揮內(nèi)部審計“審、幫、促”的作用,實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)定健康發(fā)展才是審計的真正目的。
再貸款公司董事長李沛銀對審計期間再貸款公司工作情況進(jìn)行匯報,介紹了公司基本情況、經(jīng)營情況以及重點(diǎn)工作開展情況,并作出表態(tài),他強(qiáng)調(diào),再貸款公司將全力配合本次審計工作,正確認(rèn)識審計工作的目的和意義,通過審計發(fā)現(xiàn)問題,斧正公司發(fā)展方方面面,對發(fā)現(xiàn)的問題立行立改,做到邊審計邊整改,建立臺賬全面整改。集團(tuán)黨委委員、監(jiān)事會主席韓鵬就重點(diǎn)工作開展情況進(jìn)行探討和交流,并對審計工作作出指示,一是審計是制度安排的常規(guī)工作,要正確認(rèn)識內(nèi)部審計工作;二是根據(jù)審計工作要求和基本規(guī)范對業(yè)務(wù)決策、管理水平、經(jīng)營成效、風(fēng)險防控、財務(wù)收支、國有資產(chǎn)保值增值等進(jìn)行正確評價;三是內(nèi)部審計要做到展示企業(yè)的經(jīng)營成果與管理水平,揭示企業(yè)存在的問題與不足,反映業(yè)務(wù)發(fā)展與實(shí)際管理的需求。充分發(fā)揮審計經(jīng)濟(jì)體檢作用,關(guān)注業(yè)務(wù)的可持續(xù)性和風(fēng)險的可控制性,助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。