為提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,全面完成重點(diǎn)工作,近日,集團(tuán)公司黨委委員、監(jiān)事會主席韓鵬組織審計(jì)部召開了下屬公司審計(jì)結(jié)果討論會。
審計(jì)部負(fù)責(zé)人對近期開展的10戶下屬公司經(jīng)營管理審計(jì)情況進(jìn)行了全面匯報(bào),兩組項(xiàng)目負(fù)責(zé)人結(jié)合各自負(fù)責(zé)的審計(jì)項(xiàng)目,從經(jīng)營成果、管理亮點(diǎn)、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及審計(jì)建議等方面作了詳細(xì)匯報(bào)。
會議對各下屬公司審計(jì)報(bào)告中問題定性、審計(jì)建議逐條審核,結(jié)合集團(tuán)管控、公司治理、財(cái)務(wù)管理等方面,逐項(xiàng)提出了具體的專業(yè)意見。要求對審計(jì)報(bào)告反映的相關(guān)事項(xiàng),結(jié)合制度規(guī)定進(jìn)一步核實(shí),確保描述恰當(dāng)、分析透徹、定性準(zhǔn)確、建議切實(shí)可行,能實(shí)實(shí)在在幫助下屬公司查漏補(bǔ)缺,提高經(jīng)營管理水平,審計(jì)報(bào)告完善后盡快提交審議。指出本次討論的審計(jì)報(bào)告中的兩個(gè)亮點(diǎn),一是能緊緊圍繞國務(wù)院國資委2020年內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng),從貫徹執(zhí)行國家政策和集團(tuán)公司決策部署、法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)及運(yùn)行、內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行“三重一大”決策、財(cái)務(wù)收支、規(guī)范經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)防控、經(jīng)營指標(biāo)、國有資產(chǎn)保值增值情況等方面來開展工作,符合近期出臺的《關(guān)于深化中央企業(yè)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作的實(shí)施意見》相關(guān)精神,也緊貼下屬公司經(jīng)營管理實(shí)際,具有前瞻性和可操作性;二是區(qū)分審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題影響大小和重要性程度,通過《現(xiàn)場審計(jì)整改通知書》和《審計(jì)報(bào)告》相結(jié)合的方式提出審計(jì)建議和整改要求,能充分反映內(nèi)部審計(jì)定位和服務(wù)意識,也更好的促進(jìn)了即知即改和建立長效機(jī)制有機(jī)統(tǒng)一。
韓鵬強(qiáng)調(diào),要加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),拓寬知識邊界,堅(jiān)持依法、依規(guī)審計(jì);要把知識運(yùn)用在實(shí)踐中,用實(shí)踐驗(yàn)證觀點(diǎn),作出科學(xué)、準(zhǔn)確的判斷;學(xué)會從不足中總結(jié)經(jīng)驗(yàn),提高審計(jì)工作質(zhì)量,構(gòu)建內(nèi)部審計(jì)權(quán)威;做好本年度內(nèi)部審計(jì)收尾工作,積極籌劃部署2021年各項(xiàng)工作。