自2月24日正式復(fù)工以來,稽核審計(jì)部按照集團(tuán)黨委會(huì)審議通過的2020年內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,在前期充分準(zhǔn)備和周密安排的基礎(chǔ)上,于2020年3月2日,分兩個(gè)小組對(duì)甘肅金控基金管理有限公司和隴原融資租賃(平潭)有限公司2019年度經(jīng)營(yíng)管理情況實(shí)施審計(jì)。自此,集團(tuán)公司對(duì)下屬公司2019年度經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)工作全面啟動(dòng)。
3月2日,集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理趙星軍在審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì)提出:一是被審計(jì)單位要正確認(rèn)識(shí)內(nèi)部審計(jì)工作,強(qiáng)化審計(jì)對(duì)加強(qiáng)和改進(jìn)公司治理、規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)收支的作用,對(duì)審計(jì)查出的問題要積極糾正,認(rèn)真整改,對(duì)審計(jì)提出的意見和建議,要認(rèn)真研究、科學(xué)采納;二是被審計(jì)單位要積極配合,提供必要的審計(jì)場(chǎng)所和保障條件,指定專人加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),全面及時(shí)提供審計(jì)所需資料,確保審計(jì)工作按照既定計(jì)劃順利開展;三是審計(jì)組成員要嚴(yán)格依法、依規(guī)審計(jì),做到廉潔審計(jì),確保審計(jì)客觀公正、實(shí)事求是,保守商業(yè)秘密,努力提高審計(jì)工作質(zhì)量;四是審計(jì)組成員要遵守被審計(jì)單位疫情防控安排,在做好疫情防控工作的基礎(chǔ)上,高效推進(jìn)審計(jì)工作。會(huì)上,稽核審計(jì)部總經(jīng)理宣讀了審計(jì)通知書,基金公司和融資租賃公司主要負(fù)責(zé)人分別作了表態(tài)發(fā)言,表示將以本次審計(jì)工作為契機(jī),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并歸納總結(jié)原因,強(qiáng)化整改落實(shí),切實(shí)提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平。會(huì)后,審計(jì)組即刻投入工作,現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)全面有序開展。
截至3月底,兩家被審計(jì)公司的現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作已順利完成,審計(jì)組與被審計(jì)單位對(duì)存在的問題進(jìn)行了充分溝通,正在對(duì)相關(guān)問題做進(jìn)一步核實(shí),已處于審計(jì)報(bào)告定稿階段。同時(shí),稽核審計(jì)部已于3月22日啟動(dòng)了對(duì)股交中心等三家公司的審計(jì)工作,目前現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)正在進(jìn)行中。
下一步,稽核審計(jì)部將嚴(yán)格按照工作計(jì)劃,有序推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目,確保全年工作任務(wù)如期完成。